
中访网数据 澜起科技股份有限公司于2025年12月9日召开董事会配资一流股票配资网站,审议通过关于聘任2025年度审计机构的议案,拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。根据公告,安永华明在投资者保护、专业团队及独立性方面符合要求,其项目合伙人与签字注册会计师具备丰富的证券业务审计经验。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2025年实际工作量及市场价格水平确定最终审计费用。作为参考,澜起科技2024年度的财务审计费用为214.10万元,内部控制审计费用为50万元。此次续聘是基于审计委员会对安永华明在2024年度审计工作中表现的专业胜任能力和履职情况的认可。
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